藍(lán)鯨新聞 4 月 12 日訊,近日,陜西證監(jiān)局發(fā)布行政監(jiān)管措施決定書,劍指金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司及相關(guān)責(zé)任人。
決定書顯示,金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司存在以下問題:
一、未及時(shí)披露關(guān)聯(lián)方期間資金占用情形
2025 年,公司存在通過預(yù)付天然氣采購款、原材料、包材采購款等方式,資金流入關(guān)聯(lián)方或替關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)情形,實(shí)質(zhì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方期間資金占用行為,金額 3,956.89 萬元,未及時(shí)履行審議程序及信息披露義務(wù)。上述事項(xiàng),違反了《上市公司監(jiān)管指引》《上市公司信息披露管理辦法》的規(guī)定。
此外,陜西證監(jiān)局于 2024 年 11 月對公司 2023 年 6 月至 2024 年 6 月期間存在的資金占用行為下發(fā)行政監(jiān)管措施,本次再次發(fā)生資金占用行為,暴露出公司貨幣資金管理存在嚴(yán)重缺陷,反映出控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方規(guī)范意識(shí)淡薄。
二、財(cái)務(wù)核算不規(guī)范
公司未及時(shí)對 2024 年上半年開具銀行承兌匯票事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理,內(nèi)部控制存在缺陷,不符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的規(guī)定。
公司董事長邢雅江、總經(jīng)理代財(cái)務(wù)總監(jiān)韓卓軍、董事會(huì)秘書張朝陽(2025 年 2 月至 7 月代行董事會(huì)秘書職責(zé))、財(cái)務(wù)總監(jiān)張守峰對上述違規(guī)事項(xiàng)負(fù)有主要責(zé)任。
對此,陜西證監(jiān)局決定對金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司采取責(zé)令改正并對邢雅江、韓卓軍、張朝陽、張守峰采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
